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上市公司叫板德勤这样的审计结果我们不接受!我们另请高明了! - 北京代理记账

上市公司叫板德勤这样的审计结果我们不接受!我们另请高明了!

2021-04-01上一篇 : |下一篇 :

上市公司叫板德勤这样的审计结果我们不接受!我们另请高明了! 资讯 第1张

近日,中安消,2016年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告,财务报告内部控制被审计机构出具了否定意见。由于公司股票被实施退市风险警示,中安消股票简称变为“*ST中安”。*ST中安审机构为德勤华永会计所。*ST中安董事称,对此持保留意见,并聘请大华进行专项审计或复核,并按法定程序及时公开披露。

德勤审计报告中的说明:

中安消股份部分子公司主要从事工程业务,根据与客户和供应商分别签订的工程合同及分包或供货合同,该等子公司根据合同约定向供应商支付全部或部分款项,同时按照完工进度确认营业收入和营业成本,并根据合同约定向客户收款。

由于中安消未能提供能够证实相关业务经济实质的证据,我们无法对中安消部分子公司的工程业务实施满意的审计程序,以对该部分业务的经济实质以及相关营业收入和营业成本的确认和计量、应收及预付款的可收回性等获取充分、适当的审计证据。因此,我们无法确定是否有必要对营业收入及营业成本的本年发生额和上年发生额、应收及预付款项的年末余额和年初余额以及财务报表其他项目作出调整,也无法确定应调整的金额。

因此,我们依据中国注册会计审计准则出具了无法表示意见的审计报告。

而在中安消同日披露的《对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》中,中安消董事会表示不接受德勤的审计结果。

在德勤为公司提供财务审计和相关专项审计服务期间,公司积极配合德勤开展现场审计工作,详细向其介绍公司发展战略及业务模式,积极配合提供审计工作所需的各项资料,并配合其开展对客户和供应商的现场走访工作等,德勤为公司2016年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,公司董事会对此持保留意见

非标准审计意见涉及事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

针对非标准审计意见所涉及事项,公司董事会将另行聘请中介机构进行专项审计或复核,并按法定程序及时予以公开披露,同时,根据审计或复核结果加大整改力度,争取尽快完成整改以消除影响。

而在中安消应上交所要求,于5月3日追加披露的内控审计报告中,德勤更是直接给出了否定意见

德勤内控审计报告中的说明:

中安消股份财务报告内部控制存在如下重大缺陷:中安消股份之部分子公司主要从事工程业务,该等子公司与客户和供应商分别签订工程合同及分包或供货合同,根据合同约定向供应商支付全部或部分款项,同时按照完工进度确认营业收入和营业成本,并根据合同约定向客户收款。该等子公司在工程业务承接前,缺乏对重要客户信用资质及工程项目可行性的有效评价;在实际执行工程合同过程中,缺乏证明合同内容履行的有效文件工程施工进度管控和重大合同履行监督缺失,与之相关的财务报告内部控制运行失效影响财务报表中与工程业务相关的营业收入、营业成本、应收应付及预付款项以及财务报表其他项目的确认和计量。

我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,中安消股份于2016年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

5日,中安消发布《关于聘请大华会计师事务所为公司提供相关专项审核服务的公告》,聘请大华对公司 2016 年度财务会计报告及相关专项报告进行专项审计或复核。

聘请大华专项审核服务

鉴于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016 年度财务会计报告及相关专项报告出具了非标准审计意见,公司无法依据其审计意见要求相关方履行承诺并推进后续程序。为切实维护公司及股东利益,特别是中小股东利益不受侵害,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司提供服务对公司 2016 年度财务会计报告及相关专项报告进行专项审计或复核。聘请大华提供专项审计或复核的报酬,提请股东大会同意董事会授权经营层根据专项审计的具体工作量及市场价格水平确定。

来源:中国会计视野

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