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企业财务内部审计的范围与内容 - 北京代理记账

企业财务内部审计的范围与内容

2021-04-01上一篇 : |下一篇 :

企业财务内部审计的范围与内容 资讯 第1张

通常情况下,内部审计报告大致包含以下几个方面的主要内容:

1、审计概况

在该部分,其主要说明内部审计工作开展的立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容。

2、审计依据

其主要是指内部审计过程中遵守的国家相关法律、法规、上级单位制定的制度等外部依据,需在审计依据部分进行说明。

3、审计结论

审计结论是指根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价。其要求结论要正确、客观、公正、实事求是,不得掺杂个人意志。

4、审计决议和审计建议

在该部分,审计报告需针对内部审计过程中发现的主要问题提出处理、处罚意见或合理化建议。审计建议要确保可行性,不仅要体现一定的政策性和指导性,同时也要结合实际情况有较强的针对性和可操作性,否则被审计单位难以达到整改要求。

一般而言,审计人员撰写内部审计报告,其通常遵循以下流程:

1、整理分析工作底稿

事实上,内部审计报告工作底稿基本上都是分散的,不系统的,因而,审计人员要在审阅底稿的基础上去粗取精,选择符合审计目的、有价值的证据资料作为撰写审计报告的基础。

2、拟定审计报告提纲

在该步骤,审计人员需要在对审计工作底稿分析、整理、归类的基础上,按照审计报告的结构和主要内容,逐项列出,编写审计报告提纲。

3、撰写审计报告初稿

在完成上述工作后,审计人员就要开始撰写内部审计报告初稿。一般而言,审计报告可以由一人执笔,也可以多人分工撰写,但最后必须由一人统稿。

4、征求被审计单位意见

在完成内部审计报告初稿后,为了确保内部审计工作开展的客观性和公正性,审计人员需要征求被审计单位意见,从而使得审计报告的出具更加公平、公正。

5、审查并签发审计报告

在完成上述工作后,审计人员需对审计报告进行审查和签发。通常,审计组负责人对审计报告负全责,因此需对审计报告认真审查,在确认无误后,签署审计意见,并报送有关方面。

以上为内部审计报告主要内容及撰写流程说明。对于审计人员来说,其一定要对上述事项进行详细了解和掌握,从而确保内部审计报告的出具更加专业、规范、客观、公正。