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小编今天就带大家从安装、系统管理、账务基础设置、总帐、财务报表、工资管理、固定资产七个模块全面了解用友操作流程 (*╹▽╹*)
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填制凭证:
总账-凭证-填制凭证-弹出对话框点击新增-将凭证类别、日期、摘要、科目和金额填上-保存(系统自动提示凭证已成功保存)
修改凭证:
凭证未审核记账——在填制凭证上直接修改
凭证已审核——先反审核,再修改
已结账——先反结账再反记账再反审核再修改
一般思路:
反结账——反记账——反审核——修改凭证
反结账:
在“总账”下,找到“期末”,在期末下找结账,然后在结账月份按Ctrl+Shift+F6,即可取消结账。
反记账:
取消结账后,在“总账”下,找到“期末”,在期末菜单下点对账,按Ctrl+H,弹出“恢复记账前状态已被激活”,点确定。然后在“总账”,在“凭证”下,点“恢复记账前状态”反记账
三、反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下,点“作废/ 恢复”凭证,此凭证作废,退出后,进入“填制凭证”,在制单下“整理凭证”,选择要删除的凭证,完成删除凭证。
反审核:
在“审核凭证”界面可以取消审核。 “审核”-“取消审核”。
修改凭证:
在填制凭证上直接修改
查询凭证:
选择要查询年份的账套——输入需要查询年份的日期登录——点击查询凭证就可以了
审核凭证:
总账——凭证——审核凭证——在弹出的凭证审核框进行条件设置——双击系统筛选出的凭证号——点击审核——出现审核人名称——审核成功